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會計 · 2024.01-2024.10
一.財務工作: 1.辦理公司現金收付及銀行存款結算,保障資金安全準確 2.管理庫存現金和銀行存款,登記現金日記賬和銀行存款日記賬,保管財務物品,確保其安全和完整 3.原始憑證整理與粘貼,流水賬記錄及統計,根據項目核算成本。 4.發(fā)票的開具,定期清卡,納稅申報。 5.統計和報表:編制并提交人事和財務統計報表,包括員工人數、薪資數據、應收應付數據等等 6.其他工作: 協助其他部門處理與人事和財務相關的工作事項,完成上級交辦的其他任務。 二.人事管理: o負責員工的入職、離職手續(xù)辦理,包括員工檔案的建立、更新和管理。 o管理和維護員工信息系統,確保信息的準確性和完整性 o協助處理員工的請假、調休、加班等日常人事事務 三.薪資管理: o核算員工薪資,含基本工資、績效、加班費,確保準確無誤 o編制薪資報表,并按時發(fā)放薪資至員工賬戶 o負責薪資相關的稅務申報工作,確保符合稅法規(guī)定 6.社會保險和公積金管理: 負責員工社會保險的申報、繳納和轉移工作 及時為員工辦理社保的增減員手續(xù)
貿易/采購,采購員 · 2020.12-2023.12
1. 負責間接材料MRO品類的采購工作,執(zhí)行采購訂單和采購合同,進行比議價程序,完成核價、招競標流程 2.供應鏈開發(fā):為新項目開發(fā)符合要求的潛在供應商,以及其他替代物料的開發(fā)和儲備 3.計劃采購:按照需求下達采購訂單并跟進訂單進度,確保物料不影響生產計劃 4.訂單管理:根據生產計劃及庫存情況與供應商協定交貨時間,以防止物料短缺或庫存過剩 5.成本管控:定期對批量采購的物料執(zhí)行降本策略,最大程度的節(jié)約采購成本 6.供應商管理:統計供應商OTD以及來料問題,監(jiān)督供應商及時改進,定期維護合格供應商系統 7. 負責與倉儲部、運營部、財務等各相關部門的工作對接,做好日常工作協同。
采購 · 2018.08-2020.11
非標自動化設備:按項目物料詢價、比價、議價,訂單回傳(預付款),收貨及入庫,緊急物料處理!與生產、研發(fā)、倉儲、財務等各部門密切協作,完成各項任務。 主要采購:氣動類物料(SMC、festo、Airtac)與工控類(施耐德、歐姆龍、西門子,松下)物料、電缸、電機、光柵、米思米等物料的日常采購 下采購訂單、交期的跟進、來料異常的處理 采購信息與數據的整理、歸類、分析,協調與各部門之間的溝通、合作 申請預付款與貨款,采購發(fā)票的錄入與整理,ERP系統價格及發(fā)票維護
總賬會計 · 2015.02-2018.06
負責公司所有費用單據審核、編制記賬憑證,應付及應收對賬,往來對賬。各項憑證與數據的計算與整理,負責收費處每天的收支平衡,納稅申報,按要求進行各項稅費的申報和繳納;
出納 · 2007.06-2014.12
記錄每一筆開支,做好現金日記賬和銀行日記賬;編制銀行存款余額調節(jié)表;登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對;發(fā)放現金:包括給報銷的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等
1、工作有計劃,做事有條理; 2、熟悉采購流程、財務能獨立完成記賬過程,熟悉納稅申報和賬務處理等; 3、細心,責任心強、好學、堅強、樂觀; 4、團結友善,能夠清楚的認識自己、管理自己、并不斷地完善自己;
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